CRM-система для УК и ТСЖ

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
Крош
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 06:26
Благодарил (а): 13 раза
Поблагодарили: 1 раз

Спец счет дома - Управляющая организация

#1 Сообщение Крош » 02 ноя 2016, 11:22

Добрый день, мы УК открыли спец.счет для МКД в банке. Подскажите на какой счет в бух.учете начислять плату за кап. ремонт (86 или 76)? Спасибо

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7940
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1197 раза
Поблагодарили: 3685 раза

Спец счет дома - Управляющая организация

#2 Сообщение Ялиса » 02 ноя 2016, 11:44

76. а лучше забалансом

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 21749
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 5235 раза
Поблагодарили: 17296 раза

Спец счет дома - Управляющая организация

#3 Сообщение burmistr » 02 ноя 2016, 11:56

Лена, выдели тему в отдельную плиззз...

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7940
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1197 раза
Поблагодарили: 3685 раза

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#4 Сообщение Ялиса » 02 ноя 2016, 12:03

Сделано

Крош
Стажер
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 06:26
Благодарил (а): 13 раза
Поблагодарили: 1 раз

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#5 Сообщение Крош » 05 ноя 2016, 09:31

Спасибо, ну выписку банка все равно нужно отрабатывать. Даже допустим поступление дт51 кт76, расходование средств по кап.ремонту дт76 подрядчик кт51. А начисление и оплату собственникам квартир через какой забалансовый можно отразить? спасибо

Палыч
Стажер
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 12:18
Благодарил (а): 37 раза
Поблагодарили: 19 раза

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#6 Сообщение Палыч » 17 ноя 2016, 15:02

Это тема широко обсуждалась в начале 2015г. Наша УК на ОСНО.Спец.счет в УК. Делаю проводки: Д-76-К86 начислена плата
51-76 поступили средства .При составлении баланса убрала данные обороты .На что ссылалась? 1. В налоговую базу не включается ст.162 НК. 2.Открыли счет,собираем деньги по решению ОС, то есть в интересах собств.действуем.3.Деньги не наши,использование только по решению ОС.4.Авансы ? Нет. Решения ОС на что тратим-нет. А в дальнейшем при выполнении работ по кап.ремонту ..льготой воспользоваться ст. 149НК.Ваше мнение форумчане..

ОляЯ
Новичок
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 20:22

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#7 Сообщение ОляЯ » 23 мар 2017, 16:33

В бухгалтерской литературе рекомендуют отражать данные средства в балансе УК, т.к. мы являемся владельцами счета, можем повлиять на расходование средств(что по - моему сомнительно) и в будущем данные ден. средства могут принести экономическую выгоду.

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7940
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1197 раза
Поблагодарили: 3685 раза

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#8 Сообщение Ялиса » 23 мар 2017, 18:56

ОляЯ писал(а):Источник цитаты будущем данные ден. средства могут принести экономическую выгоду.

ой, теоретики, они такие теоретики

Отправлено спустя 53 секунды:
завтра найду, куд все перенесли и перенесу последние сообщения

ОляЯ
Новичок
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 20:22

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#9 Сообщение ОляЯ » 29 мар 2017, 13:58

Добрый день! подскажите где в бухгалтерском баланса отражать накопленные по капремонту (фонд КР)(сч.86) денежные средства???

Отправлено спустя 37 секунды:
Мы (УК)являемся только владельцами спецсчетов

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7940
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1197 раза
Поблагодарили: 3685 раза

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на спецсчета по капремонту

#10 Сообщение Ялиса » 29 мар 2017, 14:19

ну вы предъидущие сообщения прочитайте. То,что не 86 точно, то что дебиторскую задолженность копить и начислять не нужно тоже точно.
Есть два варианта: 55-76 и в пояснительной вы прописываете почему так,
либо на забалансе.
А ведь правда ,где то еще обсуждение есть,где то я про забаланс писала


Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость